Dados da Licitação:

Número:03.006/2025-PER

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.755.708,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:03.23.09.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 1.715.558,86

Valor Empenhado:R$ 1.149.372,23

Saldo a empenhar:R$ 566.186,63

Empenho:01060020

Empenhada em: 01/06/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total do Empenho:R$ 17.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.750,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 566.186,63


Projeto/Atividade:2.154 - Programa de Alimentação Escolar - PNAE Fundamental

Fonte:1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO


Descrição:

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#9799897998 - AÇÚCAR TIPO CRISTAL (KG)R$ 5,25100,00R$ 525,000,00100,000,00
#9806698066 - PEITO DE FRANGO COM PELE E OSSO (KG)R$ 26,50650,00R$ 17.225,000,00650,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
01060020.00110/07/202637900R$ 17.750,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
15/07/202615070001FME01060020BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)37900R$ 17.750,00
Lista de Anulações
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