- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 17070035
Número:05010155
Valor Total do Empenho:R$ 90.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 49.772,93
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 40.227,07
Número:05010155.007
Valor Total da Liquidação:R$ 9.337,69
Valor Total Liquidado:R$ 9.337,69
Pagamento 17070035
Pago em: 17/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 9.337,69
Valor Líquido Pago: R$ 9.337,69
Histórico:
COMP.JUNHO/26