Dados do Empenho:

Número:05010143

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 265.649,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.350,63

Dados da Liquidação:

Número:05010143.012

Valor Total da Liquidação:R$ 31.651,59

Valor Total Liquidado:R$ 31.651,59

Pagamento 20070003

Pago em: 20/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 31.651,59

Valor Líquido Pago: R$ 31.651,59


Histórico:

Ref. pagamento da Enel da Atenção Primária - comp.junho/2026.