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- Pagamento Nº 20070003
Número:05010143
Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 265.649,37
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.350,63
Número:05010143.012
Valor Total da Liquidação:R$ 31.651,59
Valor Total Liquidado:R$ 31.651,59
Pagamento 20070003
Pago em: 20/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 31.651,59
Valor Líquido Pago: R$ 31.651,59
Histórico:
Ref. pagamento da Enel da Atenção Primária - comp.junho/2026.