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- Pagamento Nº 24070033
Número:01060046
Valor Total do Empenho:R$ 97.190,00
Valor Total Liquidado:R$ 14.090,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 83.100,00
Número:01060046.001
Valor Total da Liquidação:R$ 14.090,00
Valor Total Liquidado:R$ 14.090,00
Pagamento 24070033
Pago em: 24/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
Credor: HEBERTH.F.R.C.MOTA (30.580.753/0001-84)
Valor Total: R$ 14.090,00
Valor Líquido Pago: R$ 14.090,00
Histórico:
Ref. pagamento da NF nº223 - Comp.Junho/2026.