Dados do Empenho:

Número:01060046

Valor Total do Empenho:R$ 97.190,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.090,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 83.100,00

Dados da Liquidação:

Número:01060046.001

Valor Total da Liquidação:R$ 14.090,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.090,00

Pagamento 24070033

Pago em: 24/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Credor: HEBERTH.F.R.C.MOTA (30.580.753/0001-84)

Valor Total: R$ 14.090,00

Valor Líquido Pago: R$ 14.090,00


Histórico:

Ref. pagamento da NF nº223 - Comp.Junho/2026.