Dados do Empenho:

Número:08070003

Valor Total do Empenho:R$ 2.380,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.380,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:08070003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.380,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.380,00

Pagamento 28070002

Pago em: 28/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: MARIA TERESA PORTO JOVENTINO (367.663.053-04)

Valor Total: R$ 2.380,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.380,00


Histórico:

DIARIAS