Dados do Empenho:

Número:01040069

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 290,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.709,05

Dados da Liquidação:

Número:01040069.006

Valor Total da Liquidação:R$ 63,90

Valor Total Liquidado:R$ 63,90

Pagamento 06070017

Pago em: 06/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Sub-elemento de Despesa 01 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 63,90

Valor Líquido Pago: R$ 63,90


Histórico:

REF COMP.JUNHO/2026