Dados do Empenho:

Número:03080043

Valor Total do Empenho:R$ 3.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.324.150,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.675.849,85

Dados da Liquidação:

Número:03080043.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.324.150,15

Valor Total Liquidado:R$ 1.242.052,84

Pagamento 04090004

Pago em: 04/09/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1720000000 - Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI (07.674.047/0001-80)

Valor Total: R$ 300.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 300.000,00


Histórico:

PARTE NF 229 COMP.JULHO/2026