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- Pagamento Nº 22100002
Número:01080040
Valor Total do Empenho:R$ 2.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.934.190,85
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 65.809,15
Número:01080040.003
Valor Total da Liquidação:R$ 387.192,19
Valor Total Liquidado:R$ 387.192,19
Pagamento 22100002
Pago em: 22/10/2025ORÇAMENTO 2025
Número de Caixa: 22100001
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI (07.674.047/0001-80)
Valor Total: R$ 387.192,19
Valor Líquido Pago: R$ 363.186,27
Histórico:
NF 75 REF JULHO/25