Dados do Empenho:

Número:01080040

Valor Total do Empenho:R$ 2.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.934.190,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 65.809,15

Dados da Liquidação:

Número:01080040.003

Valor Total da Liquidação:R$ 387.192,19

Valor Total Liquidado:R$ 387.192,19

Pagamento 22100002

Pago em: 22/10/2025
ORÇAMENTO 2025

Número de Caixa: 22100001

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI (07.674.047/0001-80)

Valor Total: R$ 387.192,19

Valor Líquido Pago: R$ 363.186,27


Histórico:

NF 75 REF JULHO/25