Dados do Empenho:

Número:05010067

Valor Total do Empenho:R$ 3.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 542.694,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.457.305,97

Dados da Liquidação:

Número:05010067.001

Valor Total da Liquidação:R$ 268.191,27

Valor Total Liquidado:R$ 182.855,99

Pagamento 28010037

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1201 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATIMONIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 268.191,27

Valor Líquido Pago: R$ 182.855,99


Histórico:

Ref. Janeiro/26