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- Pagamento Nº 28010037
Número:05010067
Valor Total do Empenho:R$ 3.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 542.694,03
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.457.305,97
Número:05010067.001
Valor Total da Liquidação:R$ 268.191,27
Valor Total Liquidado:R$ 182.855,99
Pagamento 28010037
Pago em: 28/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1201 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATIMONIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 268.191,27
Valor Líquido Pago: R$ 182.855,99
Histórico:
Ref. Janeiro/26