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- Pagamento Nº 28010061
Número:05010070
Valor Total do Empenho:R$ 1.600.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 220.450,33
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.379.549,67
Número:05010070.001
Valor Total da Liquidação:R$ 109.542,15
Valor Total Liquidado:R$ 95.201,71
Pagamento 28010061
Pago em: 28/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 109.542,15
Valor Líquido Pago: R$ 95.201,71
Histórico:
REF FOPAG 01/2026.