Dados do Empenho:

Número:05010150

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.014,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 78.985,72

Dados da Liquidação:

Número:05010150.002

Valor Total da Liquidação:R$ 7.031,49

Valor Total Liquidado:R$ 7.031,49

Pagamento 19020001

Pago em: 19/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 7.031,49

Valor Líquido Pago: R$ 7.031,49


Histórico:

Ref. pagamento, comp. Janeiro/2026.