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- Pagamento Nº 28010257
Número:05010096
Valor Total do Empenho:R$ 3.874.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 761.221,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.112.778,40
Número:05010096.001
Valor Total da Liquidação:R$ 380.610,80
Valor Total Liquidado:R$ 234.357,58
Pagamento 28010257
Pago em: 28/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1604000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 380.610,80
Valor Líquido Pago: R$ 234.357,58
Histórico:
REF FOPAG 01/2026.