Dados do Empenho:

Número:05010096

Valor Total do Empenho:R$ 3.874.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 761.221,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.112.778,40

Dados da Liquidação:

Número:05010096.001

Valor Total da Liquidação:R$ 380.610,80

Valor Total Liquidado:R$ 234.357,58

Pagamento 28010257

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1604000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 380.610,80

Valor Líquido Pago: R$ 234.357,58


Histórico:

REF FOPAG 01/2026.