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- Pagamento Nº 28010264
Número:05010033
Valor Total do Empenho:R$ 17.104.428,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.327.655,93
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.776.772,07
Número:05010033.001
Valor Total da Liquidação:R$ 330.874,76
Valor Total Liquidado:R$ 221.449,76
Pagamento 28010264
Pago em: 28/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 330.874,76
Valor Líquido Pago: R$ 221.449,76
Histórico:
Ref. Janeiro/26