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- Pagamento Nº 28010210
Número:05010113
Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 134.560,33
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.439,67
Número:05010113.001
Valor Total da Liquidação:R$ 134.560,33
Valor Total Liquidado:R$ 32.025,04
Pagamento 28010210
Pago em: 28/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 134.560,33
Valor Líquido Pago: R$ 32.025,04
Histórico:
REF FOPAG 01/2026.