Dados do Empenho:

Número:05010098

Valor Total do Empenho:R$ 6.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 891.166,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.108.833,14

Dados da Liquidação:

Número:05010098.001

Valor Total da Liquidação:R$ 445.690,91

Valor Total Liquidado:R$ 315.238,88

Pagamento 28010343

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 445.690,91

Valor Líquido Pago: R$ 315.238,88


Histórico:

REF. FOPAG 01/2026.