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- Pagamento Nº 05030010
Número:05010217
Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 448.082,36
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 51.917,64
Número:05010217.002
Valor Total da Liquidação:R$ 127.183,72
Valor Total Liquidado:R$ 124.640,05
Pagamento 05030010
Pago em: 05/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)
Valor Total: R$ 127.183,72
Valor do ISS: R$ 2.543,67
Valor Líquido Pago: R$ 124.640,05
Histórico:
NF 35 COMP.FEV/26