Dados do Empenho:

Número:05010217

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 448.082,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 51.917,64

Dados da Liquidação:

Número:05010217.001

Valor Total da Liquidação:R$ 192.446,16

Valor Total Liquidado:R$ 188.597,24

Pagamento 09030003

Pago em: 09/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)

Valor Total: R$ 192.446,16

Valor do ISS: R$ 3.848,92

Valor Líquido Pago: R$ 188.597,24


Histórico:

NF 38 REF 10° MEDIÇÃO COMP.JAN/26