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- Pagamento Nº 09030003
Número:05010217
Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 448.082,36
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 51.917,64
Número:05010217.001
Valor Total da Liquidação:R$ 192.446,16
Valor Total Liquidado:R$ 188.597,24
Pagamento 09030003
Pago em: 09/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)
Valor Total: R$ 192.446,16
Valor do ISS: R$ 3.848,92
Valor Líquido Pago: R$ 188.597,24
Histórico:
NF 38 REF 10° MEDIÇÃO COMP.JAN/26