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- Pagamento Nº 20020029
Número:05010279
Valor Total do Empenho:R$ 450.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 11.604,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 438.395,90
Número:05010279.001
Valor Total da Liquidação:R$ 9.930,23
Valor Total Liquidado:R$ 7.960,98
Pagamento 20020029
Pago em: 20/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 9.930,23
Valor Líquido Pago: R$ 7.960,98
Histórico:
REF INSS PATRONAL - JANEIRO/2026 - dir. e coord