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- Pagamento Nº 20010007
Número:05010143
Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 70.647,01
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 429.352,99
Número:05010143.002
Valor Total da Liquidação:R$ 34.388,23
Valor Total Liquidado:R$ 34.388,23
Pagamento 20010007
Pago em: 20/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 34.388,23
Valor Líquido Pago: R$ 34.388,23
Histórico:
comp.dez/25