Dados do Empenho:

Número:05010143

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 70.647,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 429.352,99

Dados da Liquidação:

Número:05010143.002

Valor Total da Liquidação:R$ 34.388,23

Valor Total Liquidado:R$ 34.388,23

Pagamento 20010007

Pago em: 20/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 34.388,23

Valor Líquido Pago: R$ 34.388,23


Histórico:

comp.dez/25