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- Pagamento Nº 17030017
Número:05010227
Valor Total do Empenho:R$ 1.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 748,76
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 751,24
Pagamento 17030017
Pago em: 17/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)
Valor Total: R$ 56,87
Valor Líquido Pago: R$ 56,87
Histórico:
COMP.FEV/26