Dados do Empenho:

Número:05010102

Valor Total do Empenho:R$ 2.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 684.721,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.315.278,80

Dados da Liquidação:

Número:05010102.002

Valor Total da Liquidação:R$ 188.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 116.072,80

Pagamento 25020249

Pago em: 25/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1604000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 188.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 116.072,80


Histórico:

FOPAG 02/2026