- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 25020249
Número:05010102
Valor Total do Empenho:R$ 2.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 684.721,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.315.278,80
Número:05010102.002
Valor Total da Liquidação:R$ 188.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 116.072,80
Pagamento 25020249
Pago em: 25/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1604000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 188.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 116.072,80
Histórico:
FOPAG 02/2026