Dados do Empenho:

Número:05010029

Valor Total do Empenho:R$ 6.255.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.369.987,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.885.012,95

Dados da Liquidação:

Número:05010029.003

Valor Total da Liquidação:R$ 701.412,67

Valor Total Liquidado:R$ 494.726,88

Pagamento 25020293

Pago em: 25/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 701.412,67

Valor Líquido Pago: R$ 494.726,88


Histórico:

Ref. Fevereiro/26