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- Pagamento Nº 20010030
Número:05010150
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 21.014,28
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 78.985,72
Pagamento 20010030
Pago em: 20/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 756,80
Valor Líquido Pago: R$ 756,80
Histórico:
COMP.DEZ/25