Dados do Empenho:

Número:05010037

Valor Total do Empenho:R$ 900.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 236.368,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 663.631,79

Dados da Liquidação:

Número:05010037.002

Valor Total da Liquidação:R$ 60.444,03

Valor Total Liquidado:R$ 38.369,71

Pagamento 25020341

Pago em: 25/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 60.444,03

Valor Líquido Pago: R$ 38.369,71


Histórico:

Ref. Fevereiro/26