Dados do Empenho:

Número:05010090

Valor Total do Empenho:R$ 237.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 82.042,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 154.957,88

Dados da Liquidação:

Número:05010090.002

Valor Total da Liquidação:R$ 18.887,45

Valor Total Liquidado:R$ 16.816,11

Pagamento 25020399

Pago em: 25/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 18.887,45

Valor Líquido Pago: R$ 16.816,11


Histórico:

FOPAG 02/2026