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- Pagamento Nº 25020399
Número:05010090
Valor Total do Empenho:R$ 237.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 82.042,12
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 154.957,88
Número:05010090.002
Valor Total da Liquidação:R$ 18.887,45
Valor Total Liquidado:R$ 16.816,11
Pagamento 25020399
Pago em: 25/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 18.887,45
Valor Líquido Pago: R$ 16.816,11
Histórico:
FOPAG 02/2026