Dados do Empenho:

Número:05010111

Valor Total do Empenho:R$ 850.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 312.646,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 537.353,47

Dados da Liquidação:

Número:05010111.002

Valor Total da Liquidação:R$ 71.176,82

Valor Total Liquidado:R$ 60.380,17

Pagamento 25020408

Pago em: 25/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 71.176,82

Valor Líquido Pago: R$ 60.380,17


Histórico:

FOPAG 02/2026