Dados do Empenho:

Número:05010239

Valor Total do Empenho:R$ 22.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.475,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.524,82

Dados da Liquidação:

Número:05010239.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.098,28

Valor Total Liquidado:R$ 2.098,28

Pagamento 18030022

Pago em: 18/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DA OUVIDORIA GERAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 2.098,28

Valor Líquido Pago: R$ 2.098,28


Histórico:

COMP.FEV/26