Dados do Empenho:

Número:05010367

Valor Total do Empenho:R$ 41.403,36

Valor Total Liquidado:R$ 31.620,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.782,99

Dados da Liquidação:

Número:05010367.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.759,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.653,89

Pagamento 31030009

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 8.759,00

Valor do IRRF: R$ 105,11

Valor Líquido Pago: R$ 8.653,89


Histórico:

NF 34477 COMP.JAN/26