Dados da Licitação:

Número:03.006/2025-PER

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.329.002,70

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:03.23.09.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 1.372.512,25

Valor Empenhado:R$ 1.066.510,88

Saldo a empenhar:R$ 306.001,37

Empenho:05010367

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total do Empenho:R$ 41.403,36

Valor Total Liquidado:R$ 31.620,37

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.782,99

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 306.001,37


Projeto/Atividade:2.155 - Programa de Alimentação Escolar - PNAE EJA

Fonte:1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO


Descrição:

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#9799897998 - AÇÚCAR TIPO CRISTAL (UNIDADE)R$ 5,25235,00R$ 1.233,750,00150,0085,00
#9799997999 - ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 (UNIDADE)R$ 5,25463,00R$ 2.430,750,00200,00263,00
#9800098000 - CAFÉ A VÁCUO (UNIDADE)R$ 22,50199,00R$ 4.477,500,000,00199,00
#9800198001 - COLORÍFICO - COLORÍFICO - SEM SAL (UNIDADE)R$ 8,2550,00R$ 412,500,0020,0030,00
#9800398003 - FARINHA DE MANDIOCA COMUM (UNIDADE)R$ 4,95141,00R$ 697,950,00100,0041,00
#9800498004 - FARINHA DE MILHO TIPO FLOCÃO (UNIDADE)R$ 1,78209,00R$ 372,020,00209,000,00
#9800598005 - FARINHA DE ROSCA (UNIDADE)R$ 15,3526,00R$ 399,100,0026,000,00
#9800698006 - FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO (UNIDADE)R$ 6,9069,00R$ 476,100,0040,0029,00
#9800798007 - FÉCULA DE MANDIOCA (UNIDADE)R$ 7,68156,00R$ 1.198,080,00156,000,00
#9800898008 - FEIJÃO DE CORDA (UNIDADE)R$ 4,94156,00R$ 770,640,00100,0056,00
#9800998009 - FEIJÃO PRETO, TIPO 1 (UNIDADE)R$ 6,75235,00R$ 1.586,250,00100,00135,00
#9801098010 - MACARRÃO INTEGRAL (UNIDADE)R$ 6,7063,00R$ 422,100,0063,000,00
#9801198011 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE (UNIDADE)R$ 5,81555,00R$ 3.224,550,00400,00155,00
#9801298012 - MANTEIGA - EMBALAGEM DE 200G (UNIDADE)R$ 12,00118,00R$ 1.416,000,0060,0058,00
#9801398013 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO (UNIDADE)R$ 6,53211,00R$ 1.377,830,00211,000,00
#9801498014 - ÓLEO, REFINADO DE SOJA. (UNIDADE)R$ 10,7368,00R$ 729,640,0068,000,00
#9801598015 - PASSATA RÚSTICA (UNIDADE)R$ 4,50185,00R$ 832,500,00185,000,00
#9801698016 - SAL REFINADO IODADO (UNIDADE)R$ 1,5069,00R$ 103,500,0040,0029,00
#9806598065 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO (UNIDADE)R$ 23,92430,00R$ 10.285,600,00430,000,00
#9806698066 - PEITO DE FRANGO COM PELE E OSSO (UNIDADE)R$ 26,50338,00R$ 8.957,000,00338,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010367.00206/04/202635792R$ 22.861,37
R$ 22.861,37
05010367.00126/03/202634477R$ 8.759,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
31/03/202631030009FME05010367BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)34477R$ 8.759,00
Lista de Anulações
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