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- Pagamento Nº 31030028
Número:05010319
Valor Total do Empenho:R$ 10.603,36
Valor Total Liquidado:R$ 10.603,36
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010319.001
Valor Total da Liquidação:R$ 10.603,36
Valor Total Liquidado:R$ 10.476,12
Pagamento 31030028
Pago em: 31/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: 3S SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA (57.806.857/0001-10)
Valor Total: R$ 10.603,36
Valor do IRRF: R$ 127,24
Valor Líquido Pago: R$ 10.476,12
Histórico:
NF 884 COMP.JAN/26