Dados do Empenho:

Número:05010319

Valor Total do Empenho:R$ 10.603,36

Valor Total Liquidado:R$ 10.603,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010319.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.603,36

Valor Total Liquidado:R$ 10.476,12

Pagamento 31030028

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: 3S SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA (57.806.857/0001-10)

Valor Total: R$ 10.603,36

Valor do IRRF: R$ 127,24

Valor Líquido Pago: R$ 10.476,12


Histórico:

NF 884 COMP.JAN/26