Dados da Licitação:

Número:03.006/2025-PER

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.329.002,70

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:03.03.10.25.002

Valor Total do Contrato:R$ 334.924,82

Valor Empenhado:R$ 334.924,82

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Empenho:05010319

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:3S SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA (57.806.857/0001-10)

Valor Total do Empenho:R$ 10.603,36

Valor Total Liquidado:R$ 10.603,36

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.156 - Programa de Alimentação Escolar - PNAE AEE

Fonte:1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DE PACATUBA.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#9801898018 - AÇÚCAR TIPO CRISTAL (UNIDADE)R$ 6,44100,00R$ 644,000,00100,000,00
#9801998019 - ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 (UNIDADE)R$ 7,08167,00R$ 1.182,360,00167,000,00
#9802498024 - FARINHA DE MILHO TIPO FLOCÃO (UNIDADE)R$ 6,50150,00R$ 975,000,00150,000,00
#9802998029 - FEIJÃO DE CORDA (UNIDADE)R$ 8,0080,00R$ 640,000,0080,000,00
#9803098030 - FEIJÃO PRETO, TIPO 1 (UNIDADE)R$ 10,0067,00R$ 670,000,0067,000,00
#9803298032 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE (UNIDADE)R$ 14,71400,00R$ 5.884,000,00400,000,00
#9803398033 - MANTEIGA - EMBALAGEM DE 200G. (UNIDADE)R$ 15,2040,00R$ 608,000,0040,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010319.00124/03/2026884R$ 10.603,36
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
31/03/202631030028FME050103193S SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA (57.806.857/0001-10)884R$ 10.603,36
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.