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- Pagamento Nº 30030096
Número:05010028
Valor Total do Empenho:R$ 391.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 185.221,29
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 205.778,71
Número:05010028.003
Valor Total da Liquidação:R$ 48.074,43
Valor Total Liquidado:R$ 35.016,02
Pagamento 30030096
Pago em: 30/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 48.074,43
Valor Líquido Pago: R$ 35.016,02
Histórico:
REF. MARÇO/26