Dados do Empenho:

Número:05010028

Valor Total do Empenho:R$ 391.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 185.221,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 205.778,71

Dados da Liquidação:

Número:05010028.003

Valor Total da Liquidação:R$ 48.074,43

Valor Total Liquidado:R$ 35.016,02

Pagamento 30030096

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 48.074,43

Valor Líquido Pago: R$ 35.016,02


Histórico:

REF. MARÇO/26