- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 08040009
Número:02020074
Valor Total do Empenho:R$ 510.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 507.382,63
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.617,37
Número:02020074.003
Valor Total da Liquidação:R$ 184.569,55
Valor Total Liquidado:R$ 180.878,16
Pagamento 08040009
Pago em: 08/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)
Valor Total: R$ 184.569,55
Valor do ISS: R$ 3.691,39
Valor Líquido Pago: R$ 180.878,16
Histórico:
NF 42 REF 12° MEDIÇÃO AO CONTRATO N° 03.10.11.25.001 COMP.FEV/26