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- Pagamento Nº 30030167
Número:05010060
Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 42.129,76
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 77.870,24
Número:05010060.003
Valor Total da Liquidação:R$ 10.971,46
Valor Total Liquidado:R$ 6.389,64
Pagamento 30030167
Pago em: 30/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 10.971,46
Valor Líquido Pago: R$ 6.389,64
Histórico:
REF. MARÇO/26