Dados do Empenho:

Número:05010070

Valor Total do Empenho:R$ 1.600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 425.553,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.174.446,89

Dados da Liquidação:

Número:05010070.003

Valor Total da Liquidação:R$ 104.564,99

Valor Total Liquidado:R$ 90.571,72

Pagamento 30030203

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 104.564,99

Valor Líquido Pago: R$ 90.571,72


Histórico:

FOPAG - INFRA - COMISSIONADOS - 03/2026.