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- Pagamento Nº 30030435
Número:05010095
Valor Total do Empenho:R$ 52.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 16.304,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.695,20
Número:05010095.003
Valor Total da Liquidação:R$ 4.076,20
Valor Total Liquidado:R$ 4.076,20
Pagamento 30030435
Pago em: 30/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 4.076,20
Valor Líquido Pago: R$ 4.076,20
Histórico:
FOPAG - SAÚDE - AUXÍLIO FINANC. - 03/2026.