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- Pagamento Nº 30030436
Número:05010094
Valor Total do Empenho:R$ 1.200.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 377.892,05
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 822.107,95
Número:05010094.003
Valor Total da Liquidação:R$ 96.066,35
Valor Total Liquidado:R$ 68.601,14
Pagamento 30030436
Pago em: 30/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 96.066,35
Valor Líquido Pago: R$ 68.601,14
Histórico:
FOPAG - SAÚDE - EFETIVOS SESA - 03/2026.