Dados do Empenho:

Número:05010094

Valor Total do Empenho:R$ 1.200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 377.892,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 822.107,95

Dados da Liquidação:

Número:05010094.003

Valor Total da Liquidação:R$ 96.066,35

Valor Total Liquidado:R$ 68.601,14

Pagamento 30030436

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 96.066,35

Valor Líquido Pago: R$ 68.601,14


Histórico:

FOPAG - SAÚDE - EFETIVOS SESA - 03/2026.