- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 10040019
Número:05010420
Valor Total do Empenho:R$ 53.179,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.198,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 48.980,80
Número:05010420.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.741,60
Valor Total Liquidado:R$ 1.658,00
Pagamento 10040019
Pago em: 10/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Valor Total: R$ 1.741,60
Valor do IRRF: R$ 83,60
Valor Líquido Pago: R$ 1.658,00
Histórico:
NF 4398 COMP.JAN/26