Dados do Empenho:

Número:05010232

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 971,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.028,10

Dados da Liquidação:

Número:05010232.001

Valor Total da Liquidação:R$ 435,77

Valor Total Liquidado:R$ 435,77

Pagamento 10040052

Pago em: 10/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 435,77

Valor Líquido Pago: R$ 435,77


Histórico:

comp.fev/26