Dados do Empenho:

Número:01090103

Valor Total do Empenho:R$ 376.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 204.820,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01090103.004

Valor Total da Liquidação:R$ 51.285,75

Valor Total Liquidado:R$ 50.310,33

Pagamento de Restos a Pagar 15040011

Pago em: 15/04/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA (13.858.769/0001-97)

Valor Total: R$ 51.285,75

Valor do IRRF: R$ 975,42

Valor Líquido Pago: R$ 50.310,33


Histórico:

NF 31986 COMP.NOV/25