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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 15040011
Número:01090103
Valor Total do Empenho:R$ 376.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 204.820,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01090103.004
Valor Total da Liquidação:R$ 51.285,75
Valor Total Liquidado:R$ 50.310,33
Pagamento de Restos a Pagar 15040011
Pago em: 15/04/2026Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA (13.858.769/0001-97)
Valor Total: R$ 51.285,75
Valor do IRRF: R$ 975,42
Valor Líquido Pago: R$ 50.310,33
Histórico:
NF 31986 COMP.NOV/25