Dados do Empenho:

Número:02010263

Valor Total do Empenho:R$ 60.154,84

Valor Total Liquidado:R$ 8.155,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.349,74

Dados da Liquidação:

Número:02010263.002

Valor Total da Liquidação:R$ 600,00

Valor Total Liquidado:R$ 571,20

Pagamento de Restos a Pagar 17040042

Pago em: 17/04/2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 600,00

Valor do IRRF: R$ 28,80

Valor Líquido Pago: R$ 571,20


Histórico:

nf 3994 comp.set/25