Dados do Empenho:

Número:28030007

Valor Total do Empenho:R$ 190.820,00

Valor Total Liquidado:R$ 99.190,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:28030007.004

Valor Total da Liquidação:R$ 990,00

Valor Total Liquidado:R$ 978,12

Pagamento de Restos a Pagar 24040049

Pago em: 24/04/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 05 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (30.607.801/0001-80)

Valor Total: R$ 990,00

Valor do IRRF: R$ 11,88

Valor Líquido Pago: R$ 978,12


Histórico:

NF 508 COMP.NOV/25