- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 24040049
Número:28030007
Valor Total do Empenho:R$ 190.820,00
Valor Total Liquidado:R$ 99.190,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 24040049
Pago em: 24/04/2026Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 05 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (30.607.801/0001-80)
Valor Total: R$ 990,00
Valor do IRRF: R$ 11,88
Valor Líquido Pago: R$ 978,12
Histórico:
NF 508 COMP.NOV/25