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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 24040051
Número:28030008
Valor Total do Empenho:R$ 296.558,00
Valor Total Liquidado:R$ 190.859,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:28030008.004
Valor Total da Liquidação:R$ 27.115,00
Valor Total Liquidado:R$ 26.789,62
Pagamento de Restos a Pagar 24040051
Pago em: 24/04/2026Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (30.607.801/0001-80)
Valor Total: R$ 27.115,00
Valor do IRRF: R$ 325,38
Valor Líquido Pago: R$ 26.789,62
Histórico:
NF 273 COMP.SET/26