Dados do Empenho:

Número:28030008

Valor Total do Empenho:R$ 296.558,00

Valor Total Liquidado:R$ 190.859,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:28030008.004

Valor Total da Liquidação:R$ 27.115,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.789,62

Pagamento de Restos a Pagar 24040051

Pago em: 24/04/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (30.607.801/0001-80)

Valor Total: R$ 27.115,00

Valor do IRRF: R$ 325,38

Valor Líquido Pago: R$ 26.789,62


Histórico:

NF 273 COMP.SET/26