Dados do Empenho:

Número:02010232

Valor Total do Empenho:R$ 8.118,20

Valor Total Liquidado:R$ 2.820,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010232.004

Valor Total da Liquidação:R$ 873,60

Valor Total Liquidado:R$ 831,67

Pagamento de Restos a Pagar 06050067

Pago em: 06/05/2026

Unidade Orçamentária 1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 873,60

Valor do IRRF: R$ 41,93

Valor Líquido Pago: R$ 831,67


Histórico:

NF 4301 COMP.DEZ/25