Dados do Empenho:

Número:01080004

Valor Total do Empenho:R$ 343.181,80

Valor Total Liquidado:R$ 263.774,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01080004.013

Valor Total da Liquidação:R$ 19.602,85

Valor Total Liquidado:R$ 19.367,62

Pagamento de Restos a Pagar 12050010

Pago em: 12/05/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Credor: NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA (07.029.483/0001-04)

Valor Total: R$ 19.602,85

Valor do IRRF: R$ 235,23

Valor Líquido Pago: R$ 19.367,62


Histórico:

NF 60422 COMP.NOV/25