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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 12050010
Número:01080004
Valor Total do Empenho:R$ 343.181,80
Valor Total Liquidado:R$ 263.774,27
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01080004.013
Valor Total da Liquidação:R$ 19.602,85
Valor Total Liquidado:R$ 19.367,62
Pagamento de Restos a Pagar 12050010
Pago em: 12/05/2026Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Credor: NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA (07.029.483/0001-04)
Valor Total: R$ 19.602,85
Valor do IRRF: R$ 235,23
Valor Líquido Pago: R$ 19.367,62
Histórico:
NF 60422 COMP.NOV/25