Dados do Empenho:

Número:01080004

Valor Total do Empenho:R$ 343.181,80

Valor Total Liquidado:R$ 263.774,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01080004.014

Valor Total da Liquidação:R$ 16.282,80

Valor Total Liquidado:R$ 16.087,41

Pagamento de Restos a Pagar 12050014

Pago em: 12/05/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Credor: NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA (07.029.483/0001-04)

Valor Total: R$ 16.282,80

Valor do IRRF: R$ 195,39

Valor Líquido Pago: R$ 16.087,41


Histórico:

NF 60421 COMP.NOV/25