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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 11040023
Número:02010097
Valor Total do Empenho:R$ 54.448,80
Valor Total Liquidado:R$ 54.448,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010097.001
Valor Total da Liquidação:R$ 54.448,80
Valor Total Liquidado:R$ 54.448,80
Pagamento de Restos a Pagar 11040023
Pago em: 11/04/2025Unidade Orçamentária 0402 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Credor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA (13.858.769/0001-97)
Valor Total: R$ 54.448,80
Valor Líquido Pago: R$ 0,00
Histórico:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO PECUNIÁRIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.723/2023, QUE VISA ATENDER A POPULAÇÃO EM EXTREMA VULNERABILIDADE ATRAVÉS DO PROGRAMA PACATUBA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. NF 2307 [RP-BACKUP-PAG:374]