Dados do Empenho:

Número:01070095

Valor Total do Empenho:R$ 285.621,42

Valor Total Liquidado:R$ 285.621,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01070095.001

Valor Total da Liquidação:R$ 285.621,42

Valor Total Liquidado:R$ 285.621,42

Pagamento de Restos a Pagar 27020010

Pago em: 27/02/2025

Unidade Orçamentária 0501 - Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

Fonte 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 80 - ESTUDOS E PROJETOS

Credor: FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI (17.081.204/0001-05)

Valor Total: R$ 27.627,40

Valor Líquido Pago: R$ 0,00


Histórico:

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À OPERAÇÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA - CE., JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010090 [RP-BACKUP-PAG:225]