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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 27020017
Número:01070095
Valor Total do Empenho:R$ 285.621,42
Valor Total Liquidado:R$ 285.621,42
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01070095.001
Valor Total da Liquidação:R$ 285.621,42
Valor Total Liquidado:R$ 285.621,42
Pagamento de Restos a Pagar 27020017
Pago em: 27/02/2025Unidade Orçamentária 0501 - Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
Fonte 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 80 - ESTUDOS E PROJETOS
Credor: FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI (17.081.204/0001-05)
Valor Total: R$ 29.227,10
Valor Líquido Pago: R$ 0,00
Histórico:
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À OPERAÇÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA - CE., JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010090 [RP-BACKUP-PAG:232]