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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 25060035
Número:02090100
Valor Total do Empenho:R$ 198.747,02
Valor Total Liquidado:R$ 198.747,02
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02090100.001
Valor Total da Liquidação:R$ 198.747,02
Valor Total Liquidado:R$ 198.747,02
Pagamento de Restos a Pagar 25060035
Pago em: 25/06/2025Unidade Orçamentária 0501 - Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
Fonte 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Credor: FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI (17.081.204/0001-05)
Valor Total: R$ 198.747,02
Valor Líquido Pago: R$ 0,00
Histórico:
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À OPERAÇÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA - CE NF 254 [RP-BACKUP-PAG:507]